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ksssjj/2025-00014
财政经贸公告
昆山市审计局
2025-12-25
昆山市审计局关于昆山市2024年度本级部门预算执行和决算草案审计结果的公告(2025年第2号)
2025年第2号

昆山市审计局关于昆山市2024年度本级部门预算执行和决算草案审计结果的公告(2025年第2号)

时间: 2025-12-25 16:41 访问量:
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昆山市审计局关于昆山市2024年度本级部门预算执行和决算草案审计结果的公告

2025年第2

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2025218日至523日,昆山市审计局对2024年度昆山市级部门预算执行和决算草案情况进行了审计本次审计的重点内容包括市级部门预决算编制及公开情况、行政事业单位资产管理情况等,对11个部门的相关事项进行了延伸审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)昆山市级部门预算收支情况

2024年度市级预算单位决算收入合计1995132.30万元,较上年增加2.86%决算支出合计1995132.30万元,较上年增加2.86%

(二)昆山市级部门非税收入征收管理情况

2024年度市级预算单位完成非税收入265955.38万元

(三)昆山市级部门三公经费、会议费和培训费支出情况

2024年度市级预算单位三公经费支出3188.61万元。会议费支出727.62万元,较上年减少7.64%;培训费支出2505.86万元,较上年增加0.56%

二、审计发现的主要问题

)部门预算执行和决算草案方面

一是个别部门预算编制不完整。二是预算追加和调整、项目资金转移支付未见集体决策。三是未按政策文件或未制定标准拨付项目资金。

(二)预算绩效管理方面

一是未及时公开部门整体和项目绩效目标。二是未根据市财政绩效评价管理办法要求建立绩效管理制度。三是个别信息化项目未开展绩效评价。

(三)行政事业性国有资产及内部管理方面

一是内部制度未以正式文件印发。二是合同履约监管不到位。三是保安人数、年龄不满足招标要求。

三、审计建议和被审计单位整改情况

根据上述审计结果,昆山市审计局已依法出具审计报告,并提出审计建议坚持从严从简,厉行勤俭节约。规范预算执行,强化刚性约束。规范政府采购及招标管理完善内部管理。推动完善预算绩效管理体系,及时将绩效目标、评价结果向社会公开。优化国有资产管理以及内部监督确保国有资产账实相符加强政府购买安保服务监管,规范人员配置和岗位职责。

审计提出后,市级预算单位高度重视,通过召开专题会议研究整改工作完善内部规章制度,加强国有资产管理,完善相关工作流程等方式积极落实审计整改工作。从整改情况看,各预算单位认真履行整改主体责任,积极采取措施落实审计查出问题整改工作。

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