昆山市2024年度本级预算执行和其他财政收支情况审计结果
2025年第1号
根据《中华人民共和国审计法》的规定,昆山市审计局组织对昆山市2024年度本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计工作紧紧围绕市委、市政府中心工作,全面贯彻新发展理念,完整准确把握中国式现代化对审计工作的新要求新任务,坚守经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业,认真做好常态化“经济体检”,依法全面履行审计监督职责,着力提升审计监督效能,有效发挥审计建设性作用。现将有关情况公告如下:
2024年,全市财政收入总体平稳,严格落实党政机关过紧日子要求,加强财政资金资源统筹,强化重大战略任务和基层“三保”财力保障,稳住经济基本盘,推动高质量发展。
一、财政预算执行审计情况
按照审计计划,市审计局对2024年市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的执行情况和市级部门预算执行情况进行了审计。
(一)市本级预算执行审计发现的主要问题
一是预算周转金设置超限额。二是部分项目未开展绩效评价。三是国有企业注册资本金不到位。
(二)开发区预算执行审计发现的主要问题
一是预算编制不够细化。二是部分项目支出进度较低。三是部分资产租金未及时上缴。
(三)昆山市2024年度本级部门预算执行和决算草案审计情况(见2025年2号)
二、专项审计情况
(一)昆山市审计局关于白马泾路南延工程预算执行情况审计结果的公告(见2025年3号)
三、审计意见和建议
(一)强化预算管控,推动降本增效。提高政治站位、坚持从紧从严,强化刚性约束和预算绩效评价,扎牢制度笼子。
(二)优化政策统筹,增进民生福祉。紧扣惠民政策落实情况,深化重点民生服务保障,加强政府采购和工程建设的监督管理,确保财政资金充分发挥效益。
(三)防范化解风险,服务经济发展。深化国资国企改革、国有资产管理等重点领域的风险防控,持续强化合规经营和内部管理,提升国企发展活力。
审计后,相关部门、单位已积极落实整改,市审计局将及时督促,确保整改长效机制建立健全。

